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中共景德镇市委宣传部部门2017年度部门决算
发布日期:2019-05-18 11:02   来源:未知   阅读:

  根据中共江西省委、江西省人民政府批准的《景德镇市党政机构改革方案》(赣字[2002]38号)和《中共景德镇市委、景德镇市人民政府关于印发〈景德镇市党政机构改革实施方案〉的通知》(景党发[2002]24号)精神,保留中共景德镇市委宣传部,为市委工作部门。规划部署全市性精神文明建设活动的任务,由市文明委办公室负责。规划、部署全局性的对外宣传活动,并指导、落实全市对外宣传工作,由市对外宣传办公室负责。增加对全市职工思想政治工作研究会的领导职能。不再安排《宣传与实践》编辑出版发行工作。

  根据中宣部、省委宣传部和市委的统一工作部署,制定全市宣传工作计划和提出宣传思想文教事业发展的指导方针;指导全市各级党委宣传部的工作和宣传文教系统制定政策、法规;协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作;对市社联的工作实施方针政策的指导,领导市委讲师团的工作。负责指导、协调新闻、出版等部门的工作,掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论。对景德镇日报社、市广播电视局的工作实施方针政策的指导;对市新闻工作者协会和市新闻学会在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责从宏观上指导精神产品的生产。对市文化局、市文联的工作实施方针政策的指导。负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。指导、协调各级各类学校党的建设和思想政治教育方面的工作;对市教育局和景德镇高等专科学校的工作实施方针政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明创建活动;会同市委组织部做好党员教育工作,办好基层业余党校;会同有关部门研究改进群众思想教育工作;领导市职工思想政治工作研究会负责规划和部署全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作。负责贯彻落实中央对外宣传的有关方针、政策和省、市委对外宣传工作的批示,规划和部署全局性的外宣活动,指导和协调全市对外宣传工作和对外文化交流活动。根据管人与管事相结合的原则,投照规定管理宣传文教系统的干部,指导这些部门领导班子的建设;对县(市、区)委宣传部部长的任免提出意见;制定全市宣传文教系统干部的培训规划并组织实施;联系宣传文教系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全市企业(含企业化管理事业单位)政工人员的职称评定工作;参与新闻系列的职称评定工作。承办市委交办的其它事项。

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,编制数为46人,其中行政编制33人,全额补助事业编制13人。年末实有人数41人,其中在职41人,包括行政28人,全额补助13人。

  本部门2017年度收入总计 1739.63万元,其中年初结转和结余291.87万元,较2016年增加13.87万元增长10.49%;本年收入合计 1447.76万元,较2016年增加353万元,增长13.22%,主要原因是:省委各种奖励及补助经费增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1270.68万元,占 87.76%;其他收入177.08 万元,占12.24 %。

  本部门2017年度支出总计2189.34万元,其中本年支出合计 1895.17 万元,较2016年减少 128.6 万元,下降 0.93 %,主要原因是人员退休;年末结转和结余257.3 万元,较2016年持平。

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 727.94 万元,决算数为1270.68万元,完成年初预算的 100 %。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为 566.25 万元,决算数为 655.53万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:追加及增资。

  (二)文化体育与传媒支出预算数为584.76万元,决算数为584.76万元,完成年初预算的100 %。

  (三)社会保障和就业支出预算数为57.31万元,决算数为57.31万元,完成年初预算的100 %。

  (四)住房保障支出预算数为32.84万元,决算数为32.84万元,完成年初预算的100 %。

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1270.68 万元,其中:

  (一)工资福利支出 696.31万元,较2016年增加205.62万元,增长33.86 %,主要原因是:增资及当年发放部分奖励工资。

  (二)商品和服务支出180.98万元,较2016年减少 21.32万元,下降11.78 %,主要原因是:厉行节约。

  (三)对个人和家庭补助支出 100.49万元,较2016年减少30.2万元,下降33.27%,主要原因是:退休人员支出减少 。

  (四)其他资本性支出7.75万元,较2016年增加3.65万元,增长 21.23%,主要原因是:部分设备更换。

  (五)对企事业单位的补贴支出344.9万元,较2016年增加91.9万元,增长37.52%,主要原因是:下拨项目增加。

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为49.68万元,www.hy985.com决算数为 11.68万元,完成预算的22.1%,决算数较2016年减少 32.72万元,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 万元,决算数为万元,完成预算的 %,决算数较2016年减少万元,下降 %。主要原因是:市政府未安排出国工作任务。

  (二)公务接待费支出年初预算数为43.5万元,决算数为5.61万元,完成预算的15.14%,决算数较2016年减少14 万元,主要原因是:严格控制招待费支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 6.18万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.18万元,决算数为 6.07万元,完成预算的98.2%,www.04904.com,决算数较2016年减少18.71万元,。主要原因是:公车改革。

  本部门2017年度机关运行经费支89.3万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少74.88万元,主要原因是厉行节约及节能降耗:。

  本部门2017年度政府采购支出总额7.75万元,其中:政府采购货物支出 7.75万元(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

  记者采访了解到,11日发生冲突的前一天,即4月10日下午,双方曾在同一地点发生过冲突,村民说,当时有一名70多岁的村民受伤。

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  据罗《金融日报》4月18日报道,阿赛洛米塔尔钢铁集团日前确认,将出售其在罗马尼亚加拉茨的Sidex钢铁厂,所得资金将用于收购一代了Ilva公司。除在加拉茨钢厂外,该公司还拟出售其在意大利、马其顿、捷克、比利时和卢森堡的部分生产设备。

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